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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4305-421-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de útiles de escritorio para se utilizados en la Base |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro de Asuntos Antárticos del Ejército - CAAE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.943.400-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Gobernador Carlos Bories N° 472 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.943.400-5 |
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Dirección de Facturación |
Gobernador Carlos Bories N° 472 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
1246,78 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gobernador Carlos Bories N° 472 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LIBRERIA VICKERY |
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Razón Social |
IVAN DAMIR STIPICIC MATIC
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R.U.T. |
8.588.169-8 |
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Sucursal |
LIBRERIA VICKERY |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44121708 2239-4-LP14
| Marcadores | 2 | | (1006274) MARCADOR ISOFIT PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD 1024274 | (1006274) MARCADOR ISOFIT PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 208,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 416
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$ 416
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44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 7 | | (1008176) LÁPIZ PILOT G-1 ROLLER BALL AZUL 0.5 UNIDAD 1026176 | (1008176) LÁPIZ PILOT G-1 ROLLER BALL AZUL 0.5 UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 878,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.146
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$ 6.146
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Total Neto
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$ 6.562
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.247
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 7.809
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.