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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4305-552-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4305-109-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4305-109-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Antártico del Ejército - DAE |
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Razón Social |
Departamento Antártico del Ejército
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R.U.T. |
61.943.400-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ojo Bueno, S/N, C.G. V D.E. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Antártico del Ejército
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R.U.T. |
61.943.400-5 |
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Dirección de Facturación |
Gobernador Carlos Bories N° 472 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
46284 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gobernador Carlos Bories N° 472 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.844.340-6 |
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Sucursal |
Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202311
| Bebidas | 600 | Unidad | | Agua Mineral "EDEN" Con Gas, Display de 12 x 500 cc. Precio Neto |
$ 203,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 121.800
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$ 121.800
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50202301
| Agua | 600 | Unidad | | Agua Mineral "EDEN" Sin Gas, Display de 12 x 500 cc. Precio Neto |
$ 203,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 121.800
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$ 121.800
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Total Neto
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$ 243.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.284
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$ 289.884
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.