Orden de Compra. Nº4305-62-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4305-14-L121"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4305-62-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-06-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4305-14-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4305-14-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Asuntos Antárticos del Ejército - CAAE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.943.400-5
Dirección de Unidad de Compra Gobernador Carlos Bories N° 472
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.943.400-5
Dirección de Facturación Gobernador Carlos Bories N° 472
Comuna Punta Arenas
Impuesto 8943,87
Dirección de Envío de la Factura Gobernador Carlos Bories N° 472
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA FRABA SPA
Razón Social INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA
R.U.T. 77.184.368-9
Sucursal INGENIERIA FRABA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores20UnidadDestacador verdeDESTACADOR FORMA LAPIZ VERDE $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44121612
Cuchillos cartoneros10UnidadCuchillo cartoneroCUCHILLO CARTONERO N°70 ISOFIT 2562-3 $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.910 $ 3.910
44111521
Sujetapapeles3UnidadApretador metálico 50mmDOBLE CLIPS NEGROS 50MM $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414 $ 414
24141607
Separadores de cartón50UnidadJuego de separadores oficioSEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.CARTULBRILLANTE DUPLEX $ 356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
82121505
Impresión promocional o publicitaria200UnidadTermolaminado oficioLAMINA TERMOL. OFICIO 229X368MM 125MIC IMAGINE $ 73,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600 $ 14.600
55121618
Fundas de etiquetas1PaqueteFunda transparente carta (100 unidades)FUNDA PLASTICA CARTA BORDE BLANCO 100 UND $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
44121802
Líquido corrector10TuboLápiz correctorCORRECTOR LAPIZ $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
Total Neto $ 47.073
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.944
TOTAL OC $ 56.017


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.