Orden de Compra. Nº4306-165-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4306-66-LE15"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4306-165-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4306-66-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4306-66-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Unidad de Compra Ongolmo 351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Facturación Ongolmo 351
Comuna Ercilla
Impuesto 134117,2
Dirección de Envío de la Factura Ongolmo 351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Leticia Carlota Velozo Morales - Casa Matriz
Razón Social LETICIA CARLOTA VELOZO MORALES
R.U.T. 6.231.442-7
Sucursal Leticia Carlota Velozo Morales - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral500GlobalColaciones que contengan: 1 mineral, 1 sándwich, 1 barra de cereal, 1 yogurt. COLACIONES SEGÚN OFERTA ADJUNTA $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 706.000 $ 705.880
Total Neto $ 705.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 134.117
TOTAL OC $ 839.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.