|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4306-191-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-04-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4306-82-L110 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4306-82-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ercilla
|
|
R.U.T. |
69.180.600-6 |
|
Dirección de Facturación |
Ongolmo 351 |
|
Comuna |
Ercilla
|
|
Impuesto |
30324 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ongolmo 351 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
14-05-2010 |
|
|
|
Proveedor |
KOM |
|
Razón Social |
VIVIANA PAOLA LARA RUIZ
|
|
R.U.T. |
13.965.586-9 |
|
Sucursal |
KOM |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 150 | Unidad | AFICHES A COLOR DE 44X35. DISEÑO Y FECHA POR CONFIRMAR. | |
$ 672,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 100.800
|
$ 100.800
|
82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 200 | Unidad | CATALOGOS TRIPTICOS A COLOR, TAMAÑO OFICIO. DISEÑO Y FECHA POR CONFIRMAR. | |
$ 294,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 58.800
|
$ 58.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 159.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 30.324
|
|
$ 189.924
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.