Orden de Compra. Nº4306-217-SE14 "ADQUISICION PRODUCTOS VARIOS PARA PROYECTO CAPITAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4306-217-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-07-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PRODUCTOS VARIOS PARA PROYECTO CAPITAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Unidad de Compra Ongolmo 351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Facturación Ongolmo 351
Comuna Ercilla
Impuesto 35844,5431
Dirección de Envío de la Factura Ongolmo 351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Erika Ester Paillán Ancamil - Casa Matriz
Razón Social ERIKA ESTER PAILLAN ANCAMIL
R.U.T. 11.799.349-3
Sucursal Erika Ester Paillán Ancamil - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11131506
Lana no tratada1GlobalLana, hilos y ácido, segun cotizacionLana, hilos y ácido, segun cotizacion $ 188.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.655 $ 188.655
Total Neto $ 188.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.845
TOTAL OC $ 224.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.