Orden de Compra. Nº4306-28-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4306-6-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4306-28-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-01-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4306-6-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4306-6-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Unidad de Compra Ongolmo 351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Facturación Ongolmo 351
Comuna Ercilla
Impuesto 79420
Dirección de Envío de la Factura Ongolmo 351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-01-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EIFFEL Ingeniería & Diseño
Razón Social HECTOR IGNACIO CARCAMO MORENO
R.U.T. 15.580.146-8
Sucursal EIFFEL Ingeniería & Diseño
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos38UnidadGALVANOS DE 30,5X22 CMS. GRAVADO A LAZER, CADA UNO CON CAJA  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.000 $ 418.000
Total Neto $ 418.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.420
TOTAL OC $ 497.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.