Orden de Compra. Nº4306-3-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4306-67-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4306-3-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4306-67-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4306-67-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Unidad de Compra Ongolmo 351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Facturación Ongolmo 351
Comuna Ercilla
Impuesto 646401,71415
Dirección de Envío de la Factura Ongolmo 351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor garage fulgeri
Razón Social ANDRES CONTARDO FULGERI BARBIERI
R.U.T. 7.356.976-1
Sucursal garage fulgeri
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Global SEGÚN ORDENES DE TRABAJO Nº 313-319-314-301-309-308-307-306-305-304-209-208-303-206-311.- $ 3.402.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402.114 $ 3.402.114
Total Neto $ 3.402.114
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 646.402
TOTAL OC $ 4.048.516


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.