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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4306-340-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion de insumos tecnológicos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
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R.U.T. |
69.180.600-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ongolmo 351 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
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R.U.T. |
69.180.600-6 |
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Dirección de Facturación |
Ongolmo 351 |
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Comuna |
Ercilla
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Impuesto |
284,62 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ongolmo 351 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-12-2017 |
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Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA
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R.U.T. |
76.231.834-2 |
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Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-7-lp14
| DESKTOP ARTEC GOLAN DC 6TA (M19-WH) UNIDAD | 2 | | (1372290) DESKTOP ARTEC GOLAN DC 6TA (M19-WH) UNIDAD 1398792 | (1372290) DESKTOP ARTEC GOLAN DC 6TA (M19-WH) UNIDAD; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 582,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 1.164,00
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US$ 1.164,00
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0 2239-7-lp14
| SCANNER EPSON DS-320 UNIDAD | 1 | | (1521948) SCANNER EPSON DS-320 UNIDAD 1523949 | (1521948) SCANNER EPSON DS-320 UNIDAD; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 334,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 334,00
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US$ 334,00
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Total Neto
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US$ 1.498,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 284,62
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 1.782,62
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.