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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4306-343-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-07-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4306-196-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4306-196-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ercilla
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R.U.T. |
69.180.600-6 |
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Dirección de Facturación |
Ongolmo 351 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
85452,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ongolmo 351 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-07-2009 |
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Proveedor |
empresa |
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Razón Social |
NORMAN ISRAEL BUSTAMANTE FABRES
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R.U.T. |
10.539.097-1 |
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Sucursal |
empresa |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39101601
| ampolletas halógenas | 1 | Unidad | FOCO HALOGENO DE 500 WATTS | |
$ 2.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.950
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$ 2.950
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13102013
| Policarbonato (PC) | 15 | Plancha | PLANCHAS DE POLICARBONATO DE 1,05 X 2.90 X 4mm. CON FIJACIONES | |
$ 12.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 193.500
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$ 193.500
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53111501
| Botas de hombre | 8 | Par | BOTAS DE AGUA PARA HOMBRES, Nos 40-41-42 | |
$ 7.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.600
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$ 59.600
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11101712
| Aleación ferrosa | 4 | Tira | FIERRO REDONDO 75 X 3mm X 6 MTRS. | |
$ 15.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.800
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$ 63.800
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11101712
| Aleación ferrosa | 10 | Tira | COSTANERAS DE FIERRO DE 80 X 40 X 15 X 3mm | |
$ 12.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 129.900
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$ 129.900
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Total Neto
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$ 449.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 85.452
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$ 535.202
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.