Orden de Compra. Nº4306-423-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4306-206-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4306-423-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4306-206-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4306-206-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Unidad de Compra Ongolmo 351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Facturación Ongolmo 351
Comuna Ercilla
Impuesto 58520
Dirección de Envío de la Factura Ongolmo 351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-10-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor insuagro
Razón Social JOSE LUIS SANHUEZA MOLINA
R.U.T. 6.661.267-8
Sucursal insuagro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10171601
Abono nitrogenado1400kilogramoUREA GRANULADA EN SACOS DE 50 KILOS CADA UNO  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.000 $ 308.000
Total Neto $ 308.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.520
TOTAL OC $ 366.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.