Orden de Compra. Nº4306-424-SE11 "ADQUISICION DE GOLOSINAS PARA ACTIVIDAD DE FIN DE "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4306-424-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GOLOSINAS PARA ACTIVIDAD DE FIN DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4306-15-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Unidad de Compra Ongolmo 351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Facturación Ongolmo 351
Comuna Ercilla
Impuesto 42949,5
Dirección de Envío de la Factura Ongolmo 351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA
Razón Social OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA
R.U.T. 5.705.072-1
Sucursal OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de suministro de alimentos1GlobalGOLOSINAS SEGUN COTIZACION DEL PROVEEDORGOLOSINAS SEGUN COTIZACION DEL PROVEEDOR.- $ 226.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.050 $ 226.050
Total Neto $ 226.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.950
TOTAL OC $ 269.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.