Orden de Compra. Nº4306-461-SE25 "ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS SEMILLAS DE HORTALIZAS FLORES Y CAMARA DE CRIAS DE ABEJA PARA USUARIOS UNIDAD 227 PDTI ERCILLA.- DESDE 4306-35-LE25 ORDEN DE COMPRA DESDE 4306-35-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4306-461-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS SEMILLAS DE HORTALIZAS FLORES Y CAMARA DE CRIAS DE ABEJA PARA USUARIOS UNIDAD 227 PDTI ERCILLA.- DESDE 4306-35-LE25 ORDEN DE COMPRA DESDE 4306-35-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4306-35-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Unidad de Compra Ongolmo 351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Facturación CAUPOLICAN 434 ERCILLA
Comuna Ercilla
Impuesto 119700
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN 434 ERCILLA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONTACTO PARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS RODE OBREQUE TELF: 9 7664 7333CONTACTO PARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS RODE OBREQUE TELF: 9 7664 7333
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T.
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10101903
Abejas1GlobalCAMARA DE CRIA, BULBOS DE FLORES PARA GRUPO BUTACO I, SEGUN LINEA 6Cámara de crías: Techo, entretecho, alza, piso y 10 marcos alambrado. Bulbos de Lilium Asiático y bulbos de gladiolo calibre 10-12 $ 630.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
Total Neto $ 630.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.700
TOTAL OC $ 749.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.