Orden de Compra. Nº4306-621-SE09 "REPARACION MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS DE TALLER MU"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ercilla
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4306-621-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2009
Nombre de la Orden de Compra REPARACION MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS DE TALLER MU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4306-30-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ercilla
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Unidad de Compra Ongolmo 351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ercilla
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Facturación Ongolmo 351
Comuna Ercilla
Impuesto 50730
Dirección de Envío de la Factura Ongolmo 351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTROMECANICADACOSTA
Razón Social JULIO ALBERTO DA COSTA MORALES
R.U.T. 6.237.926-K
Sucursal ELECTROMECANICADACOSTA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73161503
Servicios de fabricación de máquinas herramienta, 1GlobalARREGLO DESBROZADORASTIHL FS-220: ARREGLO MOTOR DE MOTOSIERRA: ARREGLO MOTOBOMBA MARCA ROBIN: Y ARREGLO GENERADOR PORTATIL MARCA HONDA, SEGUN COTIZACION DEL PROVEEDOR DE FECHA 03-12-09.-ARREGLO DESBROZADORASTIHL FS-220: ARREGLO MOTOR DE MOTOSIERRA: ARREGLO MOTOBOMBA MARCA ROBIN: Y ARREGLO GENERADOR PORTATIL MARCA HONDA, SEGUN COTIZACION DEL PROVEEDOR DE FECHA 03-12-09.- $ 267.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.000 $ 267.000
Total Neto $ 267.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.730
TOTAL OC $ 317.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.