Orden de Compra. Nº4306-64-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4306-7-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4306-64-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-03-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4306-7-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Unidad de Compra Ongolmo 351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Facturación QUILAPAN N° 358 ERCILLA
Comuna Ercilla
Impuesto 79423,42
Dirección de Envío de la Factura QUILAPAN N° 358 ERCILLA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Recuerdos de Papel
Razón Social SECIA ANYELA VASQUEZ CARES
R.U.T. 13.151.055-1
Sucursal Recuerdos de Papel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111501
Bolsas de lona25Unidadbolsas de tela con logo a color  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
11121803
Lino25Unidadmascarillas de tres telas, con filtro de polipropileno, bordada, segun foto adjunta  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.025 $ 84.025
24122003
Botellas de cristal25Unidadbotellas de agua con logo  $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.025 $ 105.025
53102503
Sombreros25Unidadsombrero tipo pescador con logo  $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.050 $ 147.050
54111601
Relojes de pared6Unidadreloj mural con logo  $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.418 $ 50.418
Total Neto $ 418.018
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.423
TOTAL OC $ 497.441


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.151.055-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.