|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4306-67-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-03-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE MATERIALES PARA PROYECTO INVERSION |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
|
|
R.U.T. |
69.180.600-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ongolmo 351 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
60 DIAS, SEGUN DISPONIBILIDAD FINANCIERA |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
|
|
R.U.T. |
69.180.600-6 |
|
Dirección de Facturación |
Ongolmo 351 |
|
Comuna |
Ercilla
|
|
Impuesto |
26343,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ongolmo 351 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Paulina |
|
Razón Social |
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOS ANGELES LIMITA
|
|
R.U.T. |
76.733.265-3 |
|
Sucursal |
Paulina |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30111601
| Cemento | 50 | Unidad no definida | | CEMENTO EN BOLSAS DE 25 KGS. |
$ 2.773,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 138.650
|
$ 138.650
|
|
|
Total Neto
|
$ 138.650
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 26.344
|
|
$ 164.994
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.