Orden de Compra. Nº4306-92-AG26 " CONTRATAR TOUR PARA DIA DE PISCINA A NIÑOS DEL PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADAS, ERCILLA 2026.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4306-93-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4306-92-AG26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-02-2026
Nombre de la Orden de Compra CONTRATAR TOUR PARA DIA DE PISCINA A NIÑOS DEL PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADAS, ERCILLA 2026.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4306-93-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Facturación CAUPOLICAN 434 ERCILLA
Comuna Ercilla
Impuesto 106974,75
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN 434 ERCILLA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS RAMON ROJAS GALLEGOS
Razón Social LUIS RAMON ROJAS GALLEGOS
R.U.T. 9.074.275-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUIS RAMON ROJAS GALLEGOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1GlobalSERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN ANEXOS  $ 563.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 563.025 $ 563.025
Total Neto $ 563.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.975
TOTAL OC $ 670.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.