Orden de Compra. Nº4307-164-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-50-L120"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4307-164-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-11-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-50-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4307-50-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Facturación Caupolicán 434
Comuna Ercilla
Impuesto 75031
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-11-2020
TítuloDescripción
de la entrega

LOS PRODUCTOS DEBERAN SER RECEPCIONADOS POR EL ENCARGADO SR ALDO CASTILLO EN EL DPTO EDUCACION, FONO CONTACTO 45-2757311, Y SI EL LO REQUIERE DEBERA SER ENTREGADO DIRECTAMENTE EN EL JARDIN.

PREVIO CONTACTO TELEFONICO.

ALDO 45.2757311 / 92225120

KAREN 45-757215 /968797323

 

de las recargas de gas

Las recargas de gas serán solicitadas de manera parcializada, por lo que la directora se colocara en contacto con el oferente adjudicado y solicitara la recarga la cual debe ser entregada e instalada en dependencias del jardín, esto debido a que no se cuentan con envases para las 5 recargas.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor rodrigo javier
Razón Social RODRIGO JAVIER LAGOS PACHECO
R.U.T. 17.461.122-k
Sucursal rodrigo javier
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111507
Gas ciudad8Unidadrecarga de gas de 5 kilosGAS LIPIGAS 5 K $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
15111507
Gas ciudad2Unidadrecarga de gas de 45kilosGAS LIPIGAS 45 K $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
42152502
Baberos dentales20Unidadbaberos impermeables unisexbaberos impermeables unisex $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
42151611
Cepillos operativos dentales52Unidadcepillos de dientes para niños similar colgate unisexcepillos de dientes para niños colgate $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.400 $ 88.400
39121402
Enchufes eléctricos1Unidadalargador eléctrico de 10 metros con tres entradas.alargador eléctrico de 10 metros con tres entradas $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
26111702
Pilas alcalinas15Unidadpilas similar duracell AAduracell AA $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Total Neto $ 394.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.031
TOTAL OC $ 469.931


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.