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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4307-164-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-50-L120 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4307-50-L120 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
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R.U.T. |
69.180.600-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Caupolicán 434 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
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R.U.T. |
69.180.600-6 |
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Dirección de Facturación |
Caupolicán 434 |
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Comuna |
Ercilla
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Impuesto |
75031 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán 434 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-11-2020 |
| de la entrega | LOS PRODUCTOS DEBERAN SER RECEPCIONADOS POR EL
ENCARGADO SR ALDO CASTILLO EN EL DPTO EDUCACION, FONO CONTACTO 45-2757311, Y SI
EL LO REQUIERE DEBERA SER ENTREGADO DIRECTAMENTE EN EL JARDIN.
PREVIO CONTACTO
TELEFONICO.
ALDO 45.2757311 /
92225120
KAREN 45-757215
/968797323
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| de las recargas de gas | Las recargas
de gas serán solicitadas de manera parcializada, por lo que la directora se
colocara en contacto con el oferente adjudicado y solicitara la recarga la cual
debe ser entregada e instalada en dependencias del jardín, esto debido a que no
se cuentan con envases para las 5 recargas.
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Proveedor |
rodrigo javier |
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Razón Social |
RODRIGO JAVIER LAGOS PACHECO
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R.U.T. |
17.461.122-k |
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Sucursal |
rodrigo javier |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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15111507
| Gas ciudad | 8 | Unidad | recarga de gas de 5 kilos | GAS LIPIGAS 5 K |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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15111507
| Gas ciudad | 2 | Unidad | recarga de gas de 45kilos | GAS LIPIGAS 45 K |
$ 72.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 144.000
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$ 144.000
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42152502
| Baberos dentales | 20 | Unidad | baberos impermeables unisex | baberos impermeables unisex |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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42151611
| Cepillos operativos dentales | 52 | Unidad | cepillos de dientes para niños similar colgate unisex | cepillos de dientes para niños colgate |
$ 1.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 88.400
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$ 88.400
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39121402
| Enchufes eléctricos | 1 | Unidad | alargador eléctrico de 10 metros con tres entradas. | alargador eléctrico de 10 metros con tres entradas |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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26111702
| Pilas alcalinas | 15 | Unidad | pilas similar duracell AA | duracell AA |
$ 700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.500
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$ 10.500
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Total Neto
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$ 394.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.031
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$ 469.931
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.