Orden de Compra. Nº4307-166-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-77-L117"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4307-166-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-77-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4307-77-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Facturación Caupolicán 434
Comuna Ercilla
Impuesto 20368
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-07-2017
TítuloDescripción
DE LA ENTREGA

LOS PRODUCTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN LA FECHA QUE EL OFERENTE HAYA INFORMADO COMO PLAZO CASO CONTRARIO SE ANULARA LA ORDEN DE COMPRA, Y EN SU TOTALIDAD NO SE ACEPTARAN ENTREGAS PARCIALISADAS ADEMAS EN CASO DE NO CONTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SE DEBE TRAER NOTA DE CREDITO PARA REBAJAR PRODUCTOS.

LOS PRODUCTOS DEBERAN SER RECEPCIONADOS POR DON ALDO CASTILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION UBICADO EN CALLE CAUPOLICAN Nº434, EN HORARIO DE OFICINA O PODRAN TAMBIEN   SER ENTREGADOS EN EL JARDIN SEGÚN LO INDIQUE EL ENCARGADO DE RECEPCIONAR, PREVIO CONTACTO TELEFONICO..

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIG
Razón Social SERVICIOS DE ASEOS VICTOR ALTAMIRO GUARDA VERA E.I
R.U.T. 76.231.641-2
Sucursal VIG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes3Unidadlimpia vidrios bidón de 5 litros. limpia vidrios bidón de 5 litros. GOLDEN $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
40101808
Estufas de la calefacción1Unidadse solicita servicio de limpieza de cañones de las 3 combustión lenta del jardín anturayen.limpieza de cañones de las 3 combustión lenta del jardín $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
42281602
Soluciones de glutaraldehído20Unidaddesinfectante aerosol antibacterial de 360cc tradicional.desinfectante aerosol antibacterial de 360cc tradicional. ANTIBAC $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
53131608
Jabones5Unidadlimpia pisos lysol aroma lavanda 5litros.limpia pisos lysol aroma lavanda 5litros. GOLDEN $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
Total Neto $ 107.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.368
TOTAL OC $ 127.568


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.