Orden de Compra. Nº4307-176-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-51-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4307-176-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-07-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-51-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4307-51-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Facturación Caupolicán 434
Comuna Ercilla
Impuesto 37245,7
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-07-2018
TítuloDescripción
de la Entrega

LOS PRODUCTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN LA FECHA QUE EL OFERENTE HAYA INFORMADO COMO PLAZO CASO CONTRARIO SE ANULARA LA ORDEN DE COMPRA, Y EN SU TOTALIDAD NO SE ACEPTARAN ENTREGAS PARCIALISADAS ADEMAS EN CASO DE NO CONTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SE DEBE TRAER NOTA DE CREDITO PARA REBAJAR PRODUCTOS.

LOS PRODUCTOS DEBERAN SER RECEPCIONADOS POR DON ALDO CASTILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION UBICADO EN CALLE CAUPOLICAN Nº434, EN HORARIO DE OFICINA O PODRAN TAMBIEN   SER ENTREGADOS EN EL JARDIN SEGÚN LO INDIQUE EL ENCARGADO DE RECEPCIONAR, PREVIO CONTACTO TELEFONICO..

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juana del Carmen
Razón Social Comercializadora Juana del Carmen Obregón Paredes
R.U.T. 76.347.977-3
Sucursal Juana del Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes10Unidadtubos fluorecentes similar phillip f18t8 luz dia 6500k.tubos fluorecentes similar phillip f18t8 luz dia 6500k. $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
30171511
Puerta de vaivén2Unidadpuerta pino oregon para exterior de 2,00mts x 0,70cmpuerta pino oregon para exterior de 2,00mts x 0,70cm $ 58.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.980 $ 117.980
39111702
Lámparas portátiles1Unidadlinterna led y luz de emergencia 10hrs.linterna led y luz de emergencia 10hrs. $ 6.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.190 $ 6.190
39111503
Dispositivos de pared4Unidadaplique de muro exterior led 0,4w según imagen en anexo.aplique de muro exterior led 0,4w según imagen en anexo $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.960 $ 59.960
Total Neto $ 196.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.246
TOTAL OC $ 233.276


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.