Orden de Compra. Nº4307-19-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-14-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4307-19-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-02-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-14-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4307-14-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Facturación Caupolicán 434
Comuna Ercilla
Impuesto 144183,4
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Guillermo Villar Retamal
Razón Social GUILLERMO PATRICIO VILLAR RETAMAL
R.U.T. 8.183.678-7
Sucursal Guillermo Villar Retamal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1UnidadMATERIALES DE ASEO SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO.MATERIALES DE ASEO SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO. $ 758.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 758.860 $ 758.860
Total Neto $ 758.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 144.183
TOTAL OC $ 903.043


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.