Orden de Compra. Nº4307-205-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-56-L120"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4307-205-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-56-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4307-56-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Facturación Caupolicán 434
Comuna Ercilla
Impuesto 223611
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-12-2020
TítuloDescripción
de la entrega

LOS PRODUCTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN LA FECHA QUE EL OFERENTE HAYA INFORMADO COMO PLAZO CASO CONTRARIO SE ANULARA LA ORDEN DE COMPRA, Y EN SU TOTALIDAD NO SE ACEPTARAN ENTREGAS PARCIALISADAS ADEMAS EN CASO DE NO CONTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SE DEBE TRAER NOTA DE CREDITO PARA REBAJAR PRODUCTOS.

LOS PRODUCTOS DEBERAN SER RECEPCIONADOS POR DON ALDO CASTILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION UBICADO EN CALLE CAUPOLICAN Nº434, EN HORARIO DE OFICINA O PODRAN TAMBIEN   SER ENTREGADOS EN EL JARDIN SEGÚN LO INDIQUE EL ENCARGADO DE RECEPCIONAR, PREVIO CONTACTO TELEFONICO..

PREVIO CONTACTO TELEFONICO.

ALDO 45.2757311 / 92225120

KAREN 45-757215 /968797323

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Guillermo Villar Retamal
Razón Social GUILLERMO PATRICIO VILLAR RETAMAL
R.U.T. 8.183.678-7
Sucursal Guillermo Villar Retamal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1Unidadcuna camarote formato junji, con colchon y ropa de cuna, segun detalle en anexo.CUNA CAMAROTE FORMATO JUNJI INCLUYE COLCHON Y ROPA DE CUNA $ 498.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.000 $ 498.000
43212102
Impresoras de matriz de puntos1Unidadimpresora multifuncional similar brother MFCL2700.IMPRESOTA BROTHER MFC L2700 MULTIFUNCIONAL $ 239.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.000 $ 239.000
56101504
Sillas1UnidadSilla escritorio oficina similar Identity color negro.SILLON ESCRITORIO IDENTITY NEGRO DE OFICINA $ 159.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.900 $ 159.900
15111507
Gas ciudad5GalónSe requiere 5 recarga de gas de 45 kilos, las recargas se irán solicitando de manera parcializada y deben ser entregadas e instaladas en dependencia del jardín.RECARGA GAS DE 45 KILOS INSTALADAS EN EL JARDÍN A SOLICITUD DE LA DIRECTORA $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
Total Neto $ 1.176.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 223.611
TOTAL OC $ 1.400.511


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.