Orden de Compra. Nº4307-243-SE17 "ADQUISICION DE TINTAS Y OTROS ESC. G-129"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4307-243-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-09-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TINTAS Y OTROS ESC. G-129
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4307-123-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Facturación Caupolicán 434
Comuna Ercilla
Impuesto 139994,09
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISERCOM
Razón Social Disercom Distribuidora e Importadora SPA
R.U.T. 76.559.796-k
Sucursal DISERCOM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad no definidaTINTAS Y MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA G-129 MILLALEVIA, SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA. SP 139  $ 736.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 736.811 $ 736.811
Total Neto $ 736.811
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.994
TOTAL OC $ 876.805


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.