Orden de Compra. Nº4307-292-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-74-L122"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4307-292-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-74-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4307-74-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Facturación Caupolicán 434
Comuna Ercilla
Impuesto 383705
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-11-2022
TítuloDescripción
de la entregaLa entrega debe ser en el jardín, ubicado en sector Rural de Chacaico. Comuna Ercilla.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor rodrigo javier
Razón Social RODRIGO JAVIER LAGOS PACHECO
R.U.T. 17.461.122-k
Sucursal rodrigo javier
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101703
Materiales educativos individuales1UnidadSe solicita material de Enseñanza y Educativo según anexo en archivo adjunto.MATERIALES SE ENTREGAN EN JARDIN . PLAZO 24 HRS $ 1.354.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.354.500 $ 1.354.500
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables1UnidadSe solicita material de Aseo e Higiene según detalle en anexo adjunto.MATERIALES SE ENTREGAN EN JARDIN . PLAZO 24 HRS $ 665.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.000 $ 665.000
Total Neto $ 2.019.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 383.705
TOTAL OC $ 2.403.205


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.