Orden de Compra. Nº4307-30-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-2-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4307-30-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-2-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4307-2-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Facturación Caupolicán 434
Comuna Ercilla
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCO ISAIAS LIGUEN QUIDEL
Razón Social MARCO ISAIAS LIGUEN QUIDEL
R.U.T. 17.802.037-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARCO ISAIAS LIGUEN QUIDEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE A ESCUELA F-125, SALVADOR ALLENDE, SEGUN LO INDICADO EN TERMINOS DE REFERENCIA Y MAPA ADJUNTO, SP_3415 Y 3408, FONDOS FAEP 2025 Y DAEM, $97.208 (Noventa y siete mil doscientos ocho pesos), por día efectivamente trabajadoSe ofrece servicio de transporte escolar, según requerimientos de la licitación. Experiencia y responsabilidad en el servicio $ 3.791.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.791.112 $ 3.791.112
Total Neto $ 3.791.112
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.791.112

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.