Orden de Compra. Nº4307-313-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-73-L122"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4307-313-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-73-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4307-73-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Facturación Caupolican 434
Comuna Ercilla
Impuesto 907630
Dirección de Envío de la Factura Caupolican 434
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-12-2022
TítuloDescripción
de la entrega

LOS PRODUCTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN LA FECHA QUE EL OFERENTE HAYA INFORMADO COMO PLAZO CASO CONTRARIO SE ANULARA LA ORDEN DE COMPRA, Y EN SU TOTALIDAD NO SE ACEPTARAN ENTREGAS PARCIALISADAS ADEMAS EN CASO DE NO CONTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SE DEBE TRAER NOTA DE CREDITO PARA REBAJAR PRODUCTOS.

LOS PRODUCTOS DEBERAN SER RECEPCIONADOS POR DON ALDO CASTILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION UBICADO EN CALLE CAUPOLICAN Nº434, EN HORARIO DE OFICINA O PODRAN TAMBIEN   SER ENTREGADOS EN EL JARDIN SEGÚN LO INDIQUE EL ENCARGADO DE RECEPCIONAR, PREVIO CONTACTO TELEFONICO..

PREVIO CONTACTO TELEFONICO.

ALDO 45.2757311 / 92225120

KAREN /968797323

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor rodrigo javier
Razón Social RODRIGO JAVIER LAGOS PACHECO
R.U.T. 17.461.122-k
Sucursal rodrigo javier
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadSe requiere el cambio e instyalacion de los siguientes artefactos, puertas y otros del jardín, según detalle en anexo adjunto.PLAZO DE REPARACION 24 HRS . SE DETALLA EN ARCHIVOS ADJUNTOS CALIDAD DE PRODUCTOS Y PROCEDIENTOS DE TRABAJOS . $ 2.937.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.937.000 $ 2.937.000
56101812
mudadores o accesorios1UnidadMobiliario con instalación incluida, según detalle en anexo adjunto.PLAZO DE INSTALACION 24 HRS . INSTALACION BAJO NORMAS JUNJI . SE DETALLA CALIDAD DE ARTICULOS EN ARCHIVOS ADJUNTOS. $ 720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
40101803
Chimeneas de leña1UnidadSe solicita adquirir leña trozada y guardada en bodega del jardín , el diámetro y largo debe ser para utilizar en estufa a combustión lenta.LEÑA TROZADA Y PICADA LISTO PARA COMBUSTION , ESTA SE ENCUENTRA SECA .SE DETALLA EN ARCHIVO ADJUNTO , PLAZO 24 HRS $ 760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000
14111704
Papel higiénico20UnidadRollos de toalla de papel doble hoja de 250mts.TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA 200 MTS . $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
Total Neto $ 4.777.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 907.630
TOTAL OC $ 5.684.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.