Orden de Compra. Nº4307-347-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-108-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4307-347-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-108-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4307-108-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Facturación Caupolicán 434
Comuna Ercilla
Impuesto 45718,75
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DANIEL CASTILLO Y COMPANIA LIMITADA
Razón Social DANIEL CASTILLO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.593.690-6
Sucursal DANIEL CASTILLO Y COMPANIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadTóner, según detalle en anexo adjunto.  $ 240.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.625 $ 240.625
Total Neto $ 240.625
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.719
TOTAL OC $ 286.344


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.