Orden de Compra. Nº4307-398-SE16 "ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PIE-G129"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4307-398-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PIE-G129
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4307-123-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Facturación Caupolicán 434
Comuna Ercilla
Impuesto 475422,94
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISERCOM
Razón Social Disercom Distribuidora e Importadora SPA
R.U.T. 76.559.796-k
Sucursal DISERCOM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta1Unidad no definidaADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, ESCUELA G-129, MILLALEVIA, FONDOS PIE. SP 249. SEGUN COTIZACION ADJUNTA.  $ 2.502.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.502.226 $ 2.502.226
Total Neto $ 2.502.226
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 475.423
TOTAL OC $ 2.977.649


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.