Orden de Compra. Nº4307-467-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-74-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4307-467-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-74-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4307-74-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Facturación Caupolicán 434
Comuna Ercilla
Impuesto 807239,7
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Guillermo Villar Retamal
Razón Social GUILLERMO PATRICIO VILLAR RETAMAL
R.U.T. 8.183.678-7
Sucursal Guillermo Villar Retamal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122603
Papel para lentes de microscopio1UnidadADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL LICEO C-44 ALONSO DE ERCILLA Y ZUÑIGA, SEGÚN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO, FONDOS PRO-RETENCIÓN, SP_234ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL LICEO C-44 ALONSO DE ERCILLA Y ZUÑIGA, SEGÚN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO, FONDOS PRO-RETENCIÓN, SP_234 $ 4.248.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.248.630 $ 4.248.630
Total Neto $ 4.248.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 807.240
TOTAL OC $ 5.055.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.