Orden de Compra. Nº4307-75-AG26 "ADQUISICION DE BATERIA PARA GENERADOR DE LA ESCUELA G-816 FONDOS MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4307-75-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE BATERIA PARA GENERADOR DE LA ESCUELA G-816 FONDOS MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Facturación Caupolicán 434
Comuna Ercilla
Impuesto 17480
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Enerfil
Razón Social ENERFIL SPA
R.U.T. 77.899.038-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Enerfil
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111703
Baterías para vehículos1UnidadADQUISICION DE BATERIA PARA GENERADOR DE LA ESCUELA G-816, TEMUCUICUI, SEGUN DETALLE EN COTIZACION 4307-70-COT26, SP_3456, FONDOS MANTENIMIENTO  $ 92.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
Total Neto $ 92.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.480
TOTAL OC $ 109.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.