Orden de Compra. Nº4307-99-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-9-R123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4307-99-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-9-R123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4307-9-R123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PROPIOS - MANTENIMIENTO del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Facturación Caupolicán 434
Comuna Ercilla
Impuesto 357200
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lisant
Razón Social LUIS ALBERTO CHACANO RODRÍGUEZ
R.U.T. 14.333.812-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lisant
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadSERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS PARA LA ESCUELA G-128 PABLO NERUDA, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO, SP_1042, FONDOS PROPIOS DAEMLIMPIEZA FOSA 10.000 LITROS $ 470.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.000 $ 470.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadSERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS PARA LA ESCUELA G-816, TEMUCUICUI, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO, SP_1042, FONDOS PROPIOS DAEMLIMPIEZA FOSA 10.000 LITROS $ 470.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.000 $ 470.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadSERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS PARA LA ESCUELA F-125, SALVADOR ALLENDE, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO, SP_1044, FONDOS MANTENIMIENTOLIMPIEZA FOSA 10.000 LITROS $ 470.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.000 $ 470.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadSERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS PARA LA ESCUELA G-124, TEODOSIO URRUTIA, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO, SP_1044, FONDOS MANTENIMIENTOLIMPIEZA FOSA 10.000 LITROS $ 470.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.000 $ 470.000
Total Neto $ 1.880.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 357.200
TOTAL OC $ 2.237.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.