Orden de Compra. Nº4308-241-CM16 "ADQUISICION INSUMOS VARIOS, CONV CACU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4308-241-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS VARIOS, CONV CACU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 451
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Facturación AVDA. ERCILLA 289 ESQ. CAUPOLICAN
Comuna Ercilla
Impuesto 24673,0884
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ERCILLA 289 ESQ. CAUPOLICAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACION Y DESPACHOPORFAVOR FACTURAR Y DESPACHAR DICIEMBRE 2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132102
2239-7-LP12
Cubrecamillas10 (519707) SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 509510(519707) SABANILLA ELITE 2 ROLLOS ; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.410 $ 51.410
31201517
2239-10-LP12
Cinta para empaquetar10 (960378) CINTA DE EMBALAJE USA TAPE TRANSPARENTE 48 MM X 40 MT 977378(960378) CINTA DE EMBALAJE USA TAPE TRANSPARENTE 48 MM X 40 MT; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320 $ 2.320
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso5 (1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS 1024573(1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.590 $ 10.590
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios10 (1007785) ADHESIVO ARTEL BARRA 35GR UNIDAD 1025785(1007785) ADHESIVO ARTEL BARRA 35GR UNIDAD; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.340 $ 4.340
55121606
2239-4-LP14
Etiquetas autoadhesivas8 (1007816) ETIQUETA AUTOADHESIVA ADETEC BLANCA 25 X 67 L 25 UNIDADES 1025816(1007816) ETIQUETA AUTOADHESIVA ADETEC BLANCA 25 X 67 L 25 UNIDADES; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.752 $ 30.752
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar2000 (1333219) SOBRE JORDAN CARTA PAGO RONEO 56 GR 12,4 X 15,4 CM UNIDAD 1359362(1333219) SOBRE JORDAN CARTA PAGO RONEO 56 GR 12,4 X 15,4 CM UNIDAD; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 131.412
Descuento $ 1.554
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.673
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 154.531


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.