Orden de Compra. Nº4309-367-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-259-LQ19 "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4309-367-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-01-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-259-LQ19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4309-259-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Fármacos
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 284050
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIOS RAFFO S.A
Razón Social LABORATORIOS RAFFO S A
R.U.T. 96.617.060-3
Sucursal LABORATORIOS RAFFO S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51181749
Furoato de mometasona575FrascoMometasona Furoato 50 mcg suspensión en spray nasal 140 dosis (217-362) Dimuxon suspensión para inhalación nasal 0,05% 140 Dosis Mometasona furoato, Registro ISP F-22780.16. Vencimiento 28.02.2021. Despacho entre 24 a 48 hrs, costo proveedor, Sin monto mínimo de despacho. Sin despachos fines de semana y feriados. $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.495.000 $ 1.495.000
Total Neto $ 1.495.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 284.050
TOTAL OC $ 1.779.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.