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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4309-367-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-259-LQ19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4309-259-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo
que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada” |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
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R.U.T. |
61.602.189-3 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 1436 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
284050 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 1436 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LABORATORIOS RAFFO S.A |
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Razón Social |
LABORATORIOS RAFFO S A
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R.U.T. |
96.617.060-3 |
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Sucursal |
LABORATORIOS RAFFO S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51181749
| Furoato de mometasona | 575 | Frasco | Mometasona Furoato 50 mcg suspensión en spray nasal 140 dosis (217-362)
| Dimuxon suspensión para inhalación nasal 0,05% 140 Dosis Mometasona furoato, Registro ISP F-22780.16. Vencimiento 28.02.2021. Despacho entre 24 a 48 hrs, costo proveedor, Sin monto mínimo de despacho. Sin despachos fines de semana y feriados. |
$ 2.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.495.000
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$ 1.495.000
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Total Neto
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$ 1.495.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 284.050
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$ 1.779.050
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.