Orden de Compra. Nº4309-3972-SE23 "DESDE LICITACIÓN 4309-245-LR21"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4309-3972-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2023
Nombre de la Orden de Compra DESDE LICITACIÓN 4309-245-LR21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4309-245-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Fármacos
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17776
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 778724,12
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GALENICA S.A.
Razón Social GALENICA S A
R.U.T. 79.622.060-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GALENICA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos3Unidad no definida10-400-247-038-00 CONTROL LIOFILIZADO HORMONA ESPECIAL NIVEL 1 BR-27124 SPECIALTY IA LYPH 1 6X2ML $ 446.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340.088 $ 1.340.088
41116004
Reactivos de analizadores químicos3Unidad no definida10-400-247-039-00 CONTROL LIOFILIZADO HORMONA ESPECIAL NIVEL 2 BR-27125 SPECIALTY IA LYPH 2 6X2ML $ 547.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.643.538 $ 1.643.538
41116004
Reactivos de analizadores químicos5Unidad no definida10-400-247-044-00 CONTROL VIROTROL CLASE F BR-00100F VIROTROL 1X5ML, CLASS F $ 155.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775.730 $ 775.730
41116004
Reactivos de analizadores químicos1Unidad no definida10-400-247-062-00 CONTROL AUTOINMUNE NEGATIVO BR-130 LIQUICHEK AUTOIMMUNE NEGATIVE, 3X0,5 ML. $ 138.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.146 $ 138.146
41116004
Reactivos de analizadores químicos1Unidad no definida10-400-247-019-00 CONTROL ANTI DNA BR-119 ANTI-nDNA LIQUICHEK 2X0,5 ML. $ 201.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.046 $ 201.046
Total Neto $ 4.098.548
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 778.724
TOTAL OC $ 4.877.272


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.