Orden de Compra. Nº4309-409-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-251-LQ16"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4309-409-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-251-LQ16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4309-251-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento Clínico Fármacos
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 2576305
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNIGEN S.A.
Razón Social TECNIGEN S A
R.U.T. 93.020.000-k
Sucursal TECNIGEN S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío1UnidadSegún Anexo   $ 13.559.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.559.500 $ 13.559.500
Total Neto $ 13.559.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.576.305
TOTAL OC $ 16.135.805


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.