Orden de Compra. Nº4309-4620-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-245-LR21"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4309-4620-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-245-LR21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4309-245-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Fármacos
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6762
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 238074,94
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GALENICA S.A.
Razón Social GALENICA S A
R.U.T. 79.622.060-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GALENICA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Reactivos de analizadores químicos1Unidad no definida10-400-247-076-00 CONTROL LIQUIDO QUIMICA PREMIUN NIVEL 2 CONTROL LIQUIDO QUIMICA PREMIUN NIVEL 2 $ 575.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 575.046 $ 575.046
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Reactivos de analizadores químicos1Unidad no definida10-400-247-063-00 CONTROL LIQUIDO FLUIDO ESPINAL NIVEL 1 BR-751 $ 108.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.396 $ 108.396
41116004
Reactivos de analizadores químicos2Unidad no definida10-400-247-044-00 CONTROL VIROTROL CLASE F BR-00100F VIROTROL 1X5ML, CLASS F $ 155.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.292 $ 310.292
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Reactivos de analizadores químicos2Unidad no definida10-400-247-046-00 CONTROL NEGATIVO VIROCLEAR BR-00106 VIROCLEAR 1X5ML $ 129.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.292 $ 259.292
Total Neto $ 1.253.026
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 238.075
TOTAL OC $ 1.491.101


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.