Orden de Compra. Nº4309-577-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-5-LQ18"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4309-577-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-5-LQ18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4309-5-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento Clínico Fármacos
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 412 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 304950
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANOFI AVENTIS
Razón Social SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.
R.U.T. 92.251.000-8
Sucursal SANOFI AVENTIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51141701
Fenotiacinas10700Comprimido(214-260) Clorpromazina de 100 mg. comprimido en blister 12MESES.C606479 LOTE, 733088, VENC. 31-05-2019 LARGACTIL 100MG 2X10 CPRREV CHILE. REGISTRO : F-22247-15 NOMBRE : LARGACTIL COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 100 MG. PRODUCTO REFERENTE. DESPACHO 24 A 48 HRS, FLETE INCLUIDO, MONTO MINIMO DESPACHO O FACTURACIÓ $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.605.000 $ 1.605.000
Total Neto $ 1.605.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 304.950
TOTAL OC $ 1.909.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.