Orden de Compra. Nº4309-6149-SE23 "DESDE LICITACIÓN 4309-245- "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4309-6149-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra DESDE LICITACIÓN 4309-245-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4309-245-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Fármacos
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 945540,7
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GALENICA S.A.
Razón Social GALENICA S A
R.U.T. 79.622.060-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GALENICA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos5Unidad no definida10-400-247-044-00 CONTROL VIROTROL CLASE F BR-00100F VIROTROL 1X5ML, CLASS F $ 155.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775.730 $ 775.730
41116004
Reactivos de analizadores químicos5Unidad no definida10-400-247-046-00 CONTROL NEGATIVO VIROCLEAR BR-00106 VIROCLEAR 1X5ML $ 129.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648.230 $ 648.230
41116004
Reactivos de analizadores químicos1Unidad no definida10-400-247-551-00 CONTROL HEPATITIS A IGM   $ 588.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.646 $ 588.646
41116004
Reactivos de analizadores químicos1Unidad no definida10-400-247-019-00 CONTROL ANTI DNA BR-119 ANTI-nDNA LIQUICHEK 2X0,5 ML. $ 201.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.046 $ 201.046
41116004
Reactivos de analizadores químicos1Unidad no definida10-400-247-062-00 CONTROL AUTOINMUNE NEGATIVO BR-130 LIQUICHEK AUTOIMMUNE NEGATIVE, 3X0,5 ML. $ 138.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.146 $ 138.146
41116004
Reactivos de analizadores químicos4Unidad no definida10-400-247-068-00 CONTROL LIQUIDO DIMERO D NIVEL 1 $ 140.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.784 $ 562.784
41116004
Reactivos de analizadores químicos1Unidad no definida10-400-247-013-00 CONTROL LIOFILIZADO INMUNOSOPRESORES SANGRE TOTAL NIVEL 2   $ 291.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.996 $ 291.996
41116004
Reactivos de analizadores químicos4Unidad no definida10-400-247-029-00 CONTROL LIOFILIZADO COAGULACION NIVEL 2   $ 155.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.584 $ 620.584
41116004
Reactivos de analizadores químicos4Unidad no definida10-400-247-069-00 CONTROL LIQUIDO DIMERO D NIVEL 2   $ 140.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.784 $ 562.784
41116004
Reactivos de analizadores químicos4Unidad no definida10-400-247-028-00 CONTROL LIOFILIZADO COAGULACION NIVEL 1   $ 146.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 586.584 $ 586.584
Total Neto $ 4.976.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 945.541
TOTAL OC $ 5.922.071


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.