Orden de Compra. Nº4314-378-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4314-194-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Curepto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4314-378-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4314-194-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL.-
Proveniente de Licitación 4314-194-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADM. Y FINANZAS
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curepto
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curepto
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna -1
Impuesto 41436,15
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
R.U.T. 89.912.300-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
ORIGNAL5UnidadORIGNALTONER IMPRESORA PHASER XEROX 3310 ORIGINAL.- $ 43.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.085 $ 218.085
Total Neto $ 218.085
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.436
TOTAL OC $ 259.521


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.