Orden de Compra. Nº
4314-465-SE15
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4314-153-L115
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4314-465-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-11-2015
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4314-153-L115
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4314-153-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADM. Y FINANZAS
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Facturación
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna
Curepto
Impuesto
46630,18
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-11-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERNANDO ENRIQUE
Razón Social
ECILDA DEL CARMEN RAMIREZ NICULANTE
R.U.T.
7.092.495-1
Sucursal
FERNANDO ENRIQUE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
1000
Unidad
VASOS PLASTICOS DESECHABLES
VASOS PLASTICOS DESECHABLES
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
52151502
Platos desechables domésticos
1000
Unidad
PLATOS DESECHABLES COLOR BLANCO
PLATOS DESECHABLES COLOR BLANCO
$ 37,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.000
$ 37.000
52151703
Tenedores domésticos
1000
Unidad
TENEDORES PLASTICOS DESECHABLES
TENEDORES PLASTICOS DESECHABLES
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
50202203
Vino
8
Unidad
BOTELLA VINO 700cc. 120
BOTELLA VINO 700cc. 120
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
50202304
Jugos y néctar envasados
4
Unidad
NECTAR WATTS 1500cc (2 NARANJA Y 2 PIÑA)
$ 839,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.356
$ 3.356
14111705
Servilletas de papel
25
Paquete
SERVILLETA ELITE COCTAIL
SERVILLETA ELITE COCTAIL
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
50202311
Bebidas
65
Unidad
BEBIDA 2 LITROS RET. SABORES (20 FANTAS, 20 SPRITE, 25 COCA COLA)
BEBIDA 2 LITROS RET. SABORES (20 FANTAS, 20 SPRITE, 25 COCA COLA)
$ 874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.810
$ 56.810
50202310
Agua mineral
2
Unidad
AGUA MINERAL VITAL CON GAS 2lts.
AGUA MINERAL VITAL CON GAS 2lts.
$ 586,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.172
$ 1.172
50181905
Galletas dulces o pastelitos
200
Paquete
GALLETAS MINI SABORES SURTIDOS DOS EN UNO
GALLETAS MINI SABORES SURTIDOS DOS EN UNO
$ 77,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.400
$ 15.400
50202304
Jugos y néctar envasados
200
Caja
NECTAR 200cc. SABOR SURTIDO
NECTAR 200cc. SABOR SURTIDO
$ 167,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.400
$ 33.400
50221202
Cereales en barra
16
Caja
BARRA CEREAL BAR 20unid.
BARRA CEREAL BAR 20unid.
$ 1.949,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.184
$ 31.184
Total Neto
$ 245.422
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.630
TOTAL OC
$ 292.052
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.