Orden de Compra. Nº4314-469-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4314-258-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Curepto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4314-469-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4314-258-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL.-
Proveniente de Licitación 4314-258-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADM. Y FINANZAS
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curepto
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curepto
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna -1
Impuesto 7435,46
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111604
13204 |ELASTICO ANCHO BLANCO 100 GRS 60/82Bolsa13204 |ELASTICO ANCHO BLANCO 100 GRS 60/8BOLSAS DE ELASTICOS DE 100 grs. CADA UNA.- $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436 $ 436
44122104
85415 |CLIPS METALICO 33MM PTA.REDONDA CJA 100100Caja85415 |CLIPS METALICO 33MM PTA.REDONDA CJA 100CAJAS CLIPS PUNTA REDONDA 33mm. $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
44122011
12255 |CARPETA CARTULINA KRAFT300Unidad12255 |CARPETA CARTULINA KRAFTCARPETAS DE CARTON, PONER MARCA DEL PRODUCTO.- $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
44103103
15879 |TONER FOTOC. TOSHIBA 1340/50/1360/70 LA2Unidad15879 |TONER FOTOC. TOSHIBA 1340/50/1360/70 LATONER FOTOCOPIADORA TOSHIVA 1340, ORIGINAL.- $ 10.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.598 $ 21.598
Total Neto $ 39.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.435
TOTAL OC $ 46.569


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.