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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4314-567-MC18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE ÁRIDOS PARA PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. ADM. Y FINANZAS |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
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R.U.T. |
69.110.300-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
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R.U.T. |
69.110.300-5 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO |
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Comuna |
Curepto
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Impuesto |
46439,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Gregorio |
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Razón Social |
TRANSPORTES LABRA E HIJOS LIMITADA
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R.U.T. |
77.964.530-4 |
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Sucursal |
Gregorio |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11111611
| Grava | 30 | Metro Cúbico | GRAVA | GRAVA |
$ 4.538,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 136.140
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$ 136.140
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11111608
| Piedra caliza | 6 | Metro Cúbico | BOLONES | BOLONES |
$ 12.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.000
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$ 75.000
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11111701
| Arena silícea | 6 | Metro Cúbico | ESTABILIZADO | ESTABILIZADO |
$ 5.546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.276
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$ 33.276
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Total Neto
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$ 244.416
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.439
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$ 290.855
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.