Orden de Compra. Nº
4314-616-SE17
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4314-170-L117
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4314-616-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-11-2017
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4314-170-L117
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4314-170-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADM. Y FINANZAS
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Facturación
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna
Curepto
Impuesto
137218
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CONSTRUMIR
Razón Social
FERNANDO CARLOS MIRANDA MORALES
R.U.T.
13.352.979-9
Sucursal
CONSTRUMIR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
2
Galón
ESMALTE SINTETICO AZUL METALICO
ESMALTE SINTETICO AZUL METALICO
$ 23.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
15121802
Lubricantes anticorrosivos
2
Galón
ANTICORROSIVO ROJO
ANTICORROSIVO ROJO
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
11121603
Troncos
50
Unidad
LISTON PINO IMPREGNADO 2x5"x4mt.
LISTON PINO IMPREGNADO 2x5"x4mt.
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 445.000
$ 445.000
47131605
Cepillos de limpieza
2
Unidad
ESCOBILLAS METÁLICAS
ESCOBILLAS METÁLICAS
$ 7.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.800
$ 15.800
31161601
Pernos de anclaje
200
Unidad
PERNO COCHE DE 1/2x3"
PERNO COCHE DE 1/2x3"
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.000
$ 98.000
31211904
Brochas
6
Unidad
BROCHAS 4"
BROCHAS 4"
$ 4.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.200
$ 28.200
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
LIJA METAL GRANO 120
LIJA METAL GRANO 120
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
27111909
Espátulas
2
Unidad
ESPÁTULAS 3"
ESPATULAS 3"
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
5
Litro
DILUYENTE SINTÉTICO
DILUYENTE SINTÉTICO
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.500
$ 44.500
Total Neto
$ 722.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 137.218
TOTAL OC
$ 859.418
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.