Orden de Compra. Nº4314-616-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4314-170-L117"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4314-616-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4314-170-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4314-170-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADM. Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna Curepto
Impuesto 137218
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUMIR
Razón Social FERNANDO CARLOS MIRANDA MORALES
R.U.T. 13.352.979-9
Sucursal CONSTRUMIR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2GalónESMALTE SINTETICO AZUL METALICOESMALTE SINTETICO AZUL METALICO $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
15121802
Lubricantes anticorrosivos2GalónANTICORROSIVO ROJOANTICORROSIVO ROJO $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
11121603
Troncos50UnidadLISTON PINO IMPREGNADO 2x5"x4mt.LISTON PINO IMPREGNADO 2x5"x4mt. $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.000 $ 445.000
47131605
Cepillos de limpieza2UnidadESCOBILLAS METÁLICASESCOBILLAS METÁLICAS $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
31161601
Pernos de anclaje200UnidadPERNO COCHE DE 1/2x3"PERNO COCHE DE 1/2x3" $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
31211904
Brochas6UnidadBROCHAS 4"BROCHAS 4" $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA METAL GRANO 120LIJA METAL GRANO 120 $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
27111909
Espátulas2UnidadESPÁTULAS 3"ESPATULAS 3" $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5LitroDILUYENTE SINTÉTICODILUYENTE SINTÉTICO $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500
Total Neto $ 722.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.218
TOTAL OC $ 859.418


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.