|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4314-94-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-03-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4314-43-R109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4314-43-R109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Curepto
|
|
R.U.T. |
69.110.300-5 |
|
Dirección de Facturación |
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO |
|
Comuna |
Curepto
|
|
Impuesto |
17830,74 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SAID VENTAS Y SERVICIOS |
|
Razón Social |
ALEJANDRA JACQUELINE GAJARDO MUNOZ
|
|
R.U.T. |
9.704.605-0 |
|
Sucursal |
SAID VENTAS Y SERVICIOS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131803
| Desinfectantes domésticos | 122 | Litro | CLORO EN ENVASES DE 1 LITRO, NO SE ACEPTARAN EN OTRO ENVASE QUE NO SEA DEL QUE SE PIDE.- | |
$ 368,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 44.896
|
$ 44.896
|
14111704
| Papel higiénico | 50 | Rollo | PAPEL HIGIENICO CHICO EQUIVALENTE A CONFORT.- | |
$ 398,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.900
|
$ 19.900
|
42281705
| Equipo para lavar el desinfectante de los instrumentos | 10 | Frasco | INSECTICIDAS RAID.- | |
$ 1.589,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.890
|
$ 15.890
|
47131810
| Productos para lavar platos | 20 | Unidad | LAVALOZA QUIX DE 250 ML.- | |
$ 658,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.160
|
$ 13.160
|
|
|
Total Neto
|
$ 93.846
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.831
|
|
$ 111.677
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.