Orden de Compra. Nº4315-1371-SE25 "COLACIONES CAMPEONATO ANIVERSARIO DE VOLEIBOL LICE"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4315-1371-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-10-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES CAMPEONATO ANIVERSARIO DE VOLEIBOL LICE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4315-8-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna Curepto
Impuesto 33846,6
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE EDUARDO NUNEZ GAJARDO
Razón Social JORGE EDUARDO NUNEZ GAJARDO
R.U.T. 16.505.871-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JORGE EDUARDO NUNEZ GAJARDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos60UnidadSANDWICH JAMON QUESOSANDWICH JAMON QUESO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.480
50202310
Agua mineral60UnidadAGUA MINERAL CON GAS 500 CCAGUA MINERAL CON GAS 500 CC $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320
50131701
Leche o productos de mantequilla60UnidadLECHE EN CAJA 200 CCLECHE EN CAJA 200 CC $ 533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.980 $ 31.980
50101634
Fruta fresca60UnidadPLATANO UNIDADPLATANO UNIDAD $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
50221202
Cereales en barra60UnidadBARRA DE CEREALBARRA DE CEREAL $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
Total Neto $ 178.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.847
TOTAL OC $ 211.987


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.