Orden de Compra. Nº4315-1448-SE25 "COLACIONES SALIDA SANTA CRUZ ESC FRAY PEDRO ARMENGOL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4315-1448-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-11-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SALIDA SANTA CRUZ ESC FRAY PEDRO ARMENGOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4315-8-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna Curepto
Impuesto 18033,28
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE EDUARDO NUNEZ GAJARDO
Razón Social JORGE EDUARDO NUNEZ GAJARDO
R.U.T. 16.505.871-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JORGE EDUARDO NUNEZ GAJARDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos32UnidadGALLETAS TRITONGALLETAS TRITON $ 971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.072 $ 31.072
50202304
Jugos y néctar envasados32UnidadJUGO EN CAJA 200 CCJUGO EN CAJA 200 CC $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
50192503
Rellenos de sándwich frescos32UnidadSANDWICH JAMON QUESOSANDWICH JAMON QUESO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.256 $ 32.256
50202310
Agua mineral32UnidadAGUA MINERAL SIN GAS 500 CCAGUA MINERAL SIN GAS 500 CC $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.504 $ 21.504
Total Neto $ 94.912
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.033
TOTAL OC $ 112.945


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.