Orden de Compra. Nº
4315-182-SE21
"
MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-343 ESTANCILLA, FAEP
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4315-182-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-07-2021
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-343 ESTANCILLA, FAEP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4315-8-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Facturación
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna
Curepto
Impuesto
8036,24
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Sucursal
FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
1
Unidad
TOALLA DESINFECTANTE WIPES D. ACTION 35 HOJAS
TOALLA DESINFECTANTE WIPES D. ACTION 35 HOJAS
$ 1.896,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.896
$ 1.896
47131611
Palas para basura
1
Unidad
PALA PLASTICA CON MANGO
PALA PLASTICA CON MANGO
$ 806,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 806
$ 806
47131618
Mopas húmedas
1
Unidad
PORTA MOPA GARRA MANGO ALUMINIO
PORTA MOPA GARRA MANGO ALUMINIO
$ 3.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.370
$ 3.370
47131615
Escobillones
1
Unidad
ESCOBILLON MULTIUSO GRANDE ROJO
ESCOBILLON MULTIUSO GRANDE ROJO
$ 1.502,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.502
$ 1.502
47131806
Barniz o ceras de muebles
1
Unidad
LUSTRA MUEBLE 250 CC
LUSTRA MUEBLE 250 CC
$ 693,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 693
$ 693
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario
1
Unidad
CUBRE CALZADO ANTIDESLIZANTES
CUBRE CALZADO ANTIDESLIZANTES
$ 6.604,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.604
$ 6.604
24111503
Bolsas de plástico
1
Unidad
BOLSAS DE BASURA 70 X90X 10 UNIDADES
BOLSAS DE BASURA 70 X90X 10 UNIDADES
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
24111503
Bolsas de plástico
1
Unidad
BOLSAS DE BASURA 80 X 110 X 10 UNIDADES
BOLSAS DE BASURA 80 X 110 X 10 UNIDADES
$ 774,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 774
$ 774
42132205
Guantes quirúrgicos
1
Unidad
GUANTES DESECHABLE LATEX S/P TALLA L100 UNIDADES
GUANTES DESECHABLE LATEX S/P TALLA L100 UNIDADES
$ 8.733,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.733
$ 8.733
47131829
Productos de limpieza del baño
1
Unidad
LIMP. PASTILLA BAÑO ESTANQUE AZUL PACK 2 UNID
LIMP. PASTILLA BAÑO ESTANQUE AZUL PACK 2 UNID
$ 1.781,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.781
$ 1.781
53131606
Desodorantes
1
Unidad
AROMATIZADOR AUTOMATICO MANZANA CANELA GLADE
AROMATIZADOR AUTOMATICO MANZANA CANELA GLADE
$ 5.335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.335
$ 5.335
53131606
Desodorantes
1
Unidad
AROMATIZADOR AUTOMATICO REPUESTO MANZANA CANELA
AROMATIZADOR AUTOMATICO REPUESTO MANZANA CANELA
$ 5.335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.335
$ 5.335
47131615
Escobillones
1
Unidad
ESCOBILLON BARRE AGUA INSTITUCIONAL 55 CM
ESCOBILLON BARRE AGUA INSTITUCIONAL 55 CM
$ 4.963,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.963
$ 4.963
Total Neto
$ 42.296
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.036
TOTAL OC
$ 50.332
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.