Orden de Compra. Nº4315-197-SE20 "ALIMENTACIÓN JORNADA CONTENCIÓN ESC. F-304 PROV. 614 /SEP"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4315-197-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2020
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN JORNADA CONTENCIÓN ESC. F-304 PROV. 614 /SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4315-19-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna Curepto
Impuesto 109725
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE GONZALO
Razón Social MONICA DE LOS ANGELES GAJARDO SILVA
R.U.T. 10.558.193-9
Sucursal JOSE GONZALO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados210UnidadJUGO 200 CCJUGO 200 CC $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos210UnidadGALLETAS MINI MCKAY GALLETAS MINI MCKAY $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
50131701
Leche o productos de mantequilla210UnidadLECHE 200 CCLECHE 200 CC $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
50221202
Cereales en barra210UnidadBARRA DE CEREALBARRA DE CEREAL $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
50202310
Agua mineral210UnidadAGUA MINERAL 500 CCAGUA MINERAL 500 CC $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos210UnidadGALLETA 120 GRGALLETA 120 GR $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500
Total Neto $ 577.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.725
TOTAL OC $ 687.225


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.