Orden de Compra. Nº4315-204-SE26 "INSUMOS DIA DEL ESTUDIANTE ESC MARINA ROJAS "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4315-204-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DIA DEL ESTUDIANTE ESC MARINA ROJAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4315-8-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna Curepto
Impuesto 47774,17
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE EDUARDO NUNEZ GAJARDO
Razón Social JORGE EDUARDO NUNEZ GAJARDO
R.U.T. 16.505.871-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JORGE EDUARDO NUNEZ GAJARDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla12UnidadLECHE EN CAJA DE LITROLECHE EN CAJA DE LITRO $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.644 $ 16.644
50201706
Café2UnidadTARRO NESCAFETARRO NESCAFE $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.648 $ 17.648
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadKILO DE AZUCARKILO DE AZUCAR $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.563 $ 1.563
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas4UnidadTORTA PARA 20 PERSONASTORTA PARA 20 PERSONAS $ 27.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.236 $ 108.236
50202301
Agua71UnidadAGUA CON SABOR 500CCAGUA CON SABOR 500CC $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.568 $ 71.568
50101634
Fruta fresca71UnidadPLATANO UNIDADPLATANO UNIDAD $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.784 $ 35.784
Total Neto $ 251.443
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.774
TOTAL OC $ 299.217


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.