Orden de Compra. Nº
4315-223-SE24
"
COLACIONES SALIDA PEDAGOGICA ZOOLOGICO ESC.F320
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4315-223-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES SALIDA PEDAGOGICA ZOOLOGICO ESC.F320
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4315-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Facturación
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna
Curepto
Impuesto
58345,58
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MINIMERCADO DOÑA MERCEDES
Razón Social
IVÁN EDUARDO NÚÑEZ RAMÍREZ
R.U.T.
7.611.538-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MINIMERCADO DOÑA MERCEDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
40
Unidad no definida
BOLSAS DE COLACION
BOLSAS DE COLACION
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
50131701
Leche o productos de mantequilla
34
Unidad
CAJA DE LECHE 200ML
CAJA DE LECHE 200ML
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.136
$ 17.136
50193002
Bebidas Infantiles
34
Unidad
CAJA DE JUGO 200ML
CAJA DE JUGO 200ML
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.852
$ 12.852
50101634
Fruta fresca
14
Unidad
KILO DE PLATANOS
KILO DE PLATANOS
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.294
$ 35.294
50221202
Cereales en barra
34
Unidad
CEREAL EN BARRA
CEREAL EN BARRA
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.424
$ 11.424
50202310
Agua mineral
34
Unidad
AGUA MINERAL
AGUA MINERAL
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.848
$ 22.848
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
34
Unidad
YOGURT MAS CEREAL
YOGURT MAS CEREAL
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.704
$ 25.704
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
9
Unidad
PAQUETE DE PAPAS FRITAS
PAQUETE DE PAPAS FRISTAS
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.177
$ 30.177
14111703
Toallas de papel
6
Unidad
TOALLA NOVA GRANDE
TOALLA NOVA GRANDE
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.166
$ 20.166
50202306
Refrescos
34
Unidad
BEBIDA 500 CC
BEBIDA 500 CC
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.412
$ 41.412
50181901
Pan fresco
7
Unidad
PAN DE MOLDE
PAN DE MOLDE
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.411
$ 19.411
50131801
Queso natural
34
Unidad
QUESO LAMINADO
QUESO LAMINADO
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.424
$ 11.424
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
34
Unidad
LAMINA DE JAMON
LAMINA DE JAMON
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.852
$ 12.852
50101634
Fruta fresca
14
kilogramo
KILO DE NARANJA
KILO DE NARANJA
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.702
$ 44.702
Total Neto
$ 307.082
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.346
TOTAL OC
$ 365.428
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.